Orden de Compra. Nº2080-5729-SE10 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-5729-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-1266-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 13688,17
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes32Frascoabrasivo en crema. TIPO CIF CREMA, 750GRS. APROX.  $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.856 $ 21.856
47121802
Removedores20Litrolimpiador líquido sin amoniaco, botella de litro. Especificar marca.LIMPIADOR. $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
47121812
Raspadores de limpieza6Unidadvirutillas para piso.VIRUTILLAS. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
47131502
Paños de limpieza26Unidadpaño para sacudir de 45 x 45 cm.  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.796 $ 3.796
47131814
Limpiadores o pulidores de metal4Unidadlimpia metal. TIPO BRASSO.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3500Unidadvasos desechables de 120 cc.  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.280
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250Unidadvaso desechable de 200 cc.VASO. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52151704
Cucharas domésticas950Unidadcucharas soperas plásticas.  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.515
Total Neto $ 72.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.688
TOTAL OC $ 85.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.