Orden de Compra. Nº2080-6031-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-903-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-6031-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-903-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-903-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 71326
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial JVC
Razón Social Comercial Jorge Mauricio Vasquez Cancino
R.U.T. 76.400.715-8
Sucursal Comercial JVC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura 6011 punto azul 3/32Soldadura 6011 punto azul 3-32 indura $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
23171532
Bomba de desoldado2UnidadEsferas hidropack 24 e 8 barHidropack 24 lts Varem 8 bar hecho en Italia $ 22.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.980 $ 44.980
27111508
Sierras3UnidadHojas de sierra Hojas de sierra $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5UnidadTeflon de 3/4 profesional 50 mtsTeflon de 34 profesional 50 mts $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5UnidadTeflon de 50 mts profesionalTeflon de 34 profesional 50 mts $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50171551
Sal de cocina o de mesa1200kilogramosal limpia en sacos de 25 ksal limpia en sacos de 25 k $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 375.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.326
TOTAL OC $ 446.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.