Orden de Compra. Nº2080-6468-SE09 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-6468-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-1656-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 8160,5
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Unión
Razón Social MARCELO ANDRES ROSAS GALLEGOS
R.U.T. 8.495.901-4
Sucursal La Unión
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes50Unidaddesodorante ambiental, frasco x 360. Especificar marca.desodorante ambiental, frasco x 360. $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.950 $ 42.950
Total Neto $ 42.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.160
TOTAL OC $ 51.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.