Orden de Compra. Nº2080-689-SE10 "COLACIONES SAPU"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-689-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-02-2010
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-784-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 20434,5
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor restaurantelegourmet
Razón Social MARIA FRANCISCA TORI VARAS
R.U.T. 9.823.801-8
Sucursal restaurantelegourmet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de cocina o preparación de comidas45Unidad no definida   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550
Total Neto $ 107.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.434
TOTAL OC $ 127.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.