Orden de Compra. Nº2080-698-SE10 "Arriendo Fotocopiadoras, Enero 2010."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-698-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadoras, Enero 2010.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-11845-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 136401,475
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Omar Sandoval Rivers
Razón Social OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS
R.U.T. 10.563.247-9
Sucursal Omar Sandoval Rivers
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1GlobalServicio de arriendo de máquinas fotocopiadoras, mes de Enero 2010. Factura Nº 13310. Licitación Nº 2080-11845-LE08.  $ 717.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.903 $ 717.903
Total Neto $ 717.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.401
TOTAL OC $ 854.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.