Orden de Compra. Nº2080-8341-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2080-1006-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-8341-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2080-1006-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17078 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 226078,34
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA LAURA SPA
Razón Social COMERCIAL SANTA LAURA SPA
R.U.T. 77.163.085-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA LAURA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales50UnidadDEN-0485 ELáSTICO INTERMAXILAR DE 1/8   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
30201903
Unidades dentales50UnidadDEN-0489 Elástico INTERMAXILAR DE 3/16 Y 6 OZ. BOLSA 100 UND   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.300
30201903
Unidades dentales1UnidadDEN-1570 FLUORURO DIAMIN PLATA 38% FRASCO 5ML   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
30201903
Unidades dentales6UnidadDEN-0151 RETRACTOR   $ 2.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.416 $ 13.416
30201903
Unidades dentales70UnidadDEN-0049 YESO PIEDRA BOLSA 1 Kg   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.260 $ 288.260
30201903
Unidades dentales10UnidadDEN-1699 LAMINA DE ACETATO RIGIDA   $ 18.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.060 $ 187.060
30201903
Unidades dentales50UnidadDEN-0480 KIT DE LIGADURAS ELASTOMéRICAS DIFERENTES COLORES   $ 11.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.350 $ 582.350
Total Neto $ 1.189.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.078
TOTAL OC $ 1.415.964


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.651.322-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.673.350-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.163.085-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.