Orden de Compra. Nº2080-8963-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2122-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-8963-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2122-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-2122-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 64244,7
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones255Unidad no definidaAntiséptico de piel a base de gluconato de clorhexidina al 0,5% y alcohol al 70%. "Chlorohex Tintura". Unidad de venta caja de 12 botellas de 150 cc cada una. Antiséptico de piel a base de gluconato de clorhexidina al 0,5% y alcohol al 70%. "Chlorohex Tintura". Unidad de venta caja de 12 botellas de 150 cc cada una. $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.130 $ 338.130
Total Neto $ 338.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.245
TOTAL OC $ 402.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.