|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2080-9174-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CUOTA 2 DE 12 OCT 23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2080-143-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.602.138-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda Nº 3095 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
663375,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº 3095 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENEVAL |
|
Razón Social |
ENEVAL COMERCIAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.008.854-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ENEVAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26131510
| Central térmica | 1 | Mes | Contratación de Servicios de Mantenimiento para Bombas Central Térmica del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
CUOTA 2 DE 12 OCT 23
SERV-0460
| Contratación de Servicios de Mantenimiento para Bombas Central Térmica del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
CUOTA 2 DE 12 OCT 23
SERV-0460
|
$ 3.491.449,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.491.449
|
$ 3.491.449
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.491.449
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 663.375
|
|
$ 4.154.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.