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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2080-9571-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-339-LQ16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2080-339-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital pagará los productos dentro de 45 días corridos siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la misma según lo indicado en las Bas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.138-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº 3095 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
2850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº 3095 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2018 |
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102709
| Antisépticos de peróxido de hidrógeno | 24 | Frasco | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES DE 1.000ML. FRASCO 240
211-0004 | DIPEROX Agua oxigenada 10v frasco 1000cc. Marca DIFEM, procedencia nacional, cajas de 20 unidades, cuenta con estudio Microbiológico. Vigencia 18 meses. Se adjunta ficha técnica, despacho de 48 hrs. SAP 2400440 fecha vto y lote indicado en cada envas |
$ 625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 15.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.850
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$ 17.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.