Orden de Compra. Nº2081-140-AG25 "alimento especial para ayuda social DOO COLCHAGUA, caso 444"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2081-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra alimento especial para ayuda social DOO COLCHAGUA, caso 444
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Colchagua
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Facturación Olegario Lazo Nro. 602
Comuna San Fernando
Impuesto 47469,6
Dirección de Envío de la Factura Olegario Lazo Nro. 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON JOSE HERRERA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos10TarroTARROS 420 GRAMOS ENTEREX PROTICAL SABOR VAINILLA  $ 24.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.840 $ 249.840
Total Neto $ 249.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.470
TOTAL OC $ 297.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.