Orden de Compra. Nº2081-287-SE19 "UTILES DE ASEO GOBERNACION PROV COLCHAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2081-287-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO GOBERNACION PROV COLCHAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Colchagua
Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra Olegario lazo Nº 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Facturación Olegario lazo Nº 602
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Olegario lazo Nº 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
TítuloDescripción
COORDINAR CON PERSONAL DE GOBERNACIONCOORDINAR CON PERSONAL DE GOBERNACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida- 2 CLORO IMPEKE CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 KG. 6 UNIDADESID 1638873 MONTO UNITARIO$5.568 SUBTOTAL$11.136 - 1 GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE NITRILO VERDE TALLA M VTX PRO 24 UNIDADESID 1638800 SUBTOTAL$26.988 - 1 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 10 BOLSA BASURA BIO ROLLO 50X70 VTX PRO 30 UNIDADES -1ID 1638847 SUBTOTAL$12.450 - 1 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 10 BOLSA ROJA P/BASU ROLLO 80X110 VTX PR 24 UNIDADESID 1638860 SUBTOTAL$36.660 - 1 INSECTICIDA RAID INSECTICIDA TODO INSECTO 12 UNIDADESID 1639049 SUBTOTAL$27.390 - 1 JABÓN LE SANCY JABON DE TOCADOR MIX 12 X 90 GRS.C/U. 12 UNIDADESID 1639595 SUBTOTAL$5.544 - 4 DESODORANTE AMBIENTAL POETT AROMATIZANTE AMBIENTES AEROSOL PRIMAVERA 6 UNIDADESID 1638974 SUBTOTAL$29.484 - 3 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK PAPEL HIG TORK UNIVERSAL 500 MTS 6 UNIDADESID 1639717 SUBTOTAL$42.897 - 1 SERVILLETAS DESECHABLES TORK SERVILLETA COKTAIL HOJA SIMPLE 24 UNIDADESID 1639716 SUBTOTAL$16.497 - 1 Despacho a Domicilio $5.303 - 2 CLORO IMPEKE CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 KG. 6 UNIDADESID 1638873 MONTO UNITARIO$5.568 SUBTOTAL$11.136 - 1 GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE NITRILO VERDE TALLA M VTX PRO 24 UNIDADESID 1638800 SUBTOTAL$26.988 - 1 BOLSA DE BASURA VIRUTEX $ 254.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.068 $ 254.068
Total Neto $ 254.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 254.068

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.