Orden de Compra. Nº2081-334-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2081-334-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Colchagua
Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra Olegario Lazo Nro. 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Facturación Olegario lazo Nº 602
Comuna San Fernando
Impuesto 9245
Dirección de Envío de la Factura Olegario lazo Nº 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos8 (1369628 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AUTOMATIC MAS REPUESTO 175 GR UNIDAD 1396192(1369628) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AUTOMATIC MAS REPUESTO 175 GR UNIDAD; Código: 98398; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.656 $ 48.656
Total Neto $ 48.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.245
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.