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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2081-42-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA, CASO 76 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
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R.U.T. |
60.511.062-2 |
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Dirección de Facturación |
Olegario lazo Nº 602 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
14808,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Olegario lazo Nº 602 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR CON JOSE HERRERA | FAVOR HACER LLEGAR PASAJE FLORENCIA, VILLA VENECIA, COMUNA SAN FERNANDO, A DOÑA MARIELLA LIZANA FONO CONTACTO 999562280, FONO ALTERNATIVO 991614957 (JOSE HERRERA) |
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Proveedor |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.589.563-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161505
| Paneles y empanelado | 1 | Paquete | 1 GALON LATEX BLANCO
1 RODILLO CHIPORRO 18 CM
1 CAJA TORNILLOS SPACK 1 1/4
2 PLANCHAS VULCANITA 10 MM
5 KG YESO
1 ROLLO HUINCHA MALLA PARA JUNTAS
1 GALÓN PASTA MURO
5 PLIEGOS LIJA PARA MADERA 150 | |
$ 77.938,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.938
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$ 77.938
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Total Neto
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$ 77.938
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.808
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$ 92.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.