Orden de Compra. Nº2081-42-AG25 "MAT CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA, CASO 76"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2081-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MAT CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA, CASO 76
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Colchagua
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 97
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Facturación Olegario lazo Nº 602
Comuna San Fernando
Impuesto 14808,22
Dirección de Envío de la Factura Olegario lazo Nº 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON JOSE HERRERAFAVOR HACER LLEGAR PASAJE FLORENCIA, VILLA VENECIA, COMUNA SAN FERNANDO, A DOÑA MARIELLA LIZANA FONO CONTACTO 999562280, FONO ALTERNATIVO 991614957 (JOSE HERRERA)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
R.U.T. 77.589.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA SOFIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161505
Paneles y empanelado1Paquete1 GALON LATEX BLANCO 1 RODILLO CHIPORRO 18 CM 1 CAJA TORNILLOS SPACK 1 1/4 2 PLANCHAS VULCANITA 10 MM 5 KG YESO 1 ROLLO HUINCHA MALLA PARA JUNTAS 1 GALÓN PASTA MURO 5 PLIEGOS LIJA PARA MADERA 150  $ 77.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.938 $ 77.938
Total Neto $ 77.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.808
TOTAL OC $ 92.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.