Orden de Compra. Nº2081-67-SE23 "ART EMERGENCIA DPP COLCHAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2081-67-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ART EMERGENCIA DPP COLCHAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Colchagua
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Unidad de Compra Olegario lazo Nº 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
R.U.T. 60.511.062-2
Dirección de Facturación Olegario Lazo Nro. 602
Comuna San Fernando
Impuesto 904495,76
Dirección de Envío de la Factura Olegario Lazo Nro. 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Jaime Roman Vargas
Razón Social LUIS JAIME ROMÁN VARGAS
R.U.T. 5.286.936-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Jaime Roman Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas50Unidad no definidaCARRETILLASCARRETILLAS $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.350 $ 3.361.350
25181709
Pala cargadora50Unidad no definidaPALASPALAS $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.950 $ 415.950
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero50Unidad no definidaPARES BOTA PVCPARES DE BOTA PVC $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.150 $ 836.150
31211910
Mitones50Unidad no definidaPARES GUANTE CABRITILLAPARES GUANTE CABRITILLA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
Total Neto $ 4.760.500
Descuento $ 0
Cargos $ 4
IVA  19  % $ 904.496
TOTAL OC $ 5.665.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.