Orden de Compra. Nº2082-236-SE11 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2082-236-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
Comuna Providencia
Impuesto 19657,4
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGO-CHIC
Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.572.830-9
Sucursal MAGO-CHIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1GlobalSeptiembre; DRMSO; Factura 1146; según CONTRATO 136/2010;   $ 103.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.460 $ 103.460
Total Neto $ 103.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.657
TOTAL OC $ 123.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.