Orden de Compra. Nº2082-267-SE12 "Materiales de Oficina; TELECOMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2082-267-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina; TELECOMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
Comuna Providencia
Impuesto 89298,1
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE S.A.
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lápiz pasta1Unidad no definidaGuías 166004/166200; factura 203635   $ 469.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.990 $ 469.990
Total Neto $ 469.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.298
TOTAL OC $ 559.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.