Orden de Compra. Nº2082-331-SE11 "TIMBRES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2082-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2012
Nombre de la Orden de Compra TIMBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
Comuna Providencia
Impuesto 11256,36
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Riquelme Gonzalez
Razón Social JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ
R.U.T. 4.687.938-4
Sucursal Jaime Riquelme Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Timbres y sellos1GlobalFactura 266393   $ 59.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.244 $ 59.244
Total Neto $ 59.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.256
TOTAL OC $ 70.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.