Orden de Compra. Nº2082-351-CA07 "Materiales de oficina TELECOMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2082-351-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina TELECOMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales de oficina ; según listado, PEDIDO 5510
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII
R.U.T. 60.803.315-7
Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
Comuna -1
Impuesto 93648,15
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
R.U.T. 96.829.680-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1GlobalSobres estándarSobres estándar y otros según listado TELECOMPRA $ 492.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.885 $ 492.885
Total Neto $ 492.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.648
TOTAL OC $ 586.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.