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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2084-1121-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARRO DE ALUMINIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro Nº 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberan ser pagadas en un plazo que no podra exceder de los 45 dias, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Salcom Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL SALCOM LIMITADA
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R.U.T. |
76.134.412-9 |
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Sucursal |
Salcom Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101504
| Carretones de mano | 1 | Unidad no definida | CARRO ALUMINIO DUAL | CODIGO SM-HS130, CARRO YEGUA DUAL PLEGABLE 250 KG DE 1.30 MT |
$ 117.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.