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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2084-536-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLINICA ELEAM - 2084-2-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2084-2-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro 1228 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
93388,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
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Razón Social |
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 600 | Unidad | JERINGAS DE 1CC | |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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42142702
| Catéteres urinarios uretrales | 80 | Unidad | SONDAS GASTRICA
20 UD DE NRO.12 Y 20 UD. DE NRO.14 | |
$ 704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.320
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$ 56.320
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42311527
| Vendajes de película transparente | 300 | Unidad | APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE DE 10X25 CM | |
$ 1.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.400
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$ 398.400
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 2000 | Unidad | PREP-PAD (TOALLITA IMPREGNADA EN ALCOHOL) | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 491.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.389
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$ 584.909
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.