|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2084-83-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-4-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2084-4-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro Nº 820 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
A 45 días según circular número 34 del 2011 y circular número 11 del 2014 del Ministerio de Hacienda. Contra entrega conforme de la factura y recepción conforme de los productos yo servicios contratados. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
456000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDAFA |
|
Razón Social |
PATRICIO SEPÚLVEDA
|
|
R.U.T. |
18.108.478-2 |
|
Sucursal |
INDAFA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de aseo en dependencias del Departamento de Recursos Físicos, por 3 días a la semana, (Lunes a Viernes) de 08:00 - 13:00 hrs. | Servicio de Aseo Depto. Recursos Físicos |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400.000
|
$ 2.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 456.000
|
|
$ 2.856.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.