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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2084-89-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Toner Xerox. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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Proveniente de Licitación
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2084-10-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio de Salud Magallanes
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro Nº 820 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
19697,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro Nº 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2010 |
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Proveedor |
RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA |
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Razón Social |
RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA
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R.U.T. |
8.493.633-2 |
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Sucursal |
RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Toner XEROX 106R01415, para la impresora Xerox Phaser 3435. | |
$ 103.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.670
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$ 103.670
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Total Neto
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$ 103.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.697
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$ 123.367
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.