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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2084-91-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion y Mantencion Ambulancias (DSSM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2084-132-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro Nº 1228 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bulnes Nº 0255 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
8930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bulnes Nº 0255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Mauricio Capkovic Liendo |
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Razón Social |
PABLO MAURICIO CAPKOVIC LIENDO
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R.U.T. |
7.561.156-0 |
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Sucursal |
Pablo Mauricio Capkovic Liendo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | POR REPARACIONES AL VEHICULO CGZH90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO NRO. 00002. | POR REPARACIONES AL VEHICULO CGZH90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO NRO. 00002. |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 47.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.930
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$ 55.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.