|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2085-115-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2085-6-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Necesidad del Servicio, se solicita al proveedor emitir dos facturas la 1º con fecha 18 de enero y la 2º con fecha 18 de febrero del 2008.- |
|
Proveniente de Licitación
|
2085-6-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.226-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
106346,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.349.320-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701
| LECHE NESTLE TRADICIONAL 26% MAT GRASA CAJA 1 KILO | 140 | kilogramo | LECHE NESTLE TRADICIONAL 26% MAT GRASA CAJA 1 KILO | Leche en polvo 26 o/o materia grasa por 1 kgs., Nestle Calo, Soprole u otros.- |
$ 3.998,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 559.720
|
$ 559.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 559.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 106.347
|
|
$ 666.067
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.