Orden de Compra. Nº2085-1306-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-1306-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2888
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 94202,19
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definida1272 UNI ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS TALLA 40, KBEEN LA202 1272 UNI ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS KBEN LA 202 TALLA 40 $ 43.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.027 $ 43.027
31211903
Equipo para protección15Unidad no definida1262 UNI Lentes claros o antiparras para trabajo de mantención 1262 UNI Lentes claros o antiparras para trabajo de mantención $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860
53102503
Sombreros50Unidad no definidaITEM 1277 UNI Gorro legionario ITEM 1277 UNI Gorro legionario $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250
46181507
Chalecos de protección3Unidad no definidaITEM 1228 UNI CHALECO GEOLOGO POPLIN ROJO T/XL ITEM 1228 UNI CHALECO GEOLOGO POPLIN ROJO T/M $ 12.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.077 $ 37.077
53102102
Overol y sobretodo para hombre50Unidad no definida1223 UNI BUZO DESECHABLE BLACK BULL T/L BLANCO 1223 UNI BUZO DESECHABLE BLACK BULL T/L BLANCO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.650 $ 167.650
42204004
Tapones médicos de oídos de resguardo radiológico20Unidad no definida1264 UNI Protectores auditivos 1264 UNI Protectores auditivos $ 2.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.820 $ 42.820
46181507
Chalecos de protección3Unidad no definidaITEM 1229 UNI CHALECO GEOLOGO POPLIN ROJO L ITEM 1229 UNI CHALECO GEOLOGO POPLIN ROJO L $ 12.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.077 $ 37.077
53102504
Guantes o manoplas20Unidad no definida1234 UNI GUANTE CABRITILLA FORRADO 1234 UNI GUANTE CABRITILLA FORRADO $ 2.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.040 $ 46.040
Total Neto $ 495.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.202
TOTAL OC $ 590.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.