|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2085-1396-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2085-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.226-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
8190,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
|
Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
|
|
R.U.T. |
6.703.856-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201518
| Cinta conductor de electricidad | 10 | Unidad no definida | ITEM 99 UNI ENCHUFE MACHO 2P+T+16A Similar A BTICINO | ITEM 99 UNI ENCHUFE MACHO 2P+T+16A Similar A BTICINO |
$ 3.682,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.820
|
$ 36.820
|
31201518
| Cinta conductor de electricidad | 10 | Unidad no definida | item 94 UNI ENCHUFE HEMBRA SUPER 2B+T MARFIL KALOP
| item 94 UNI ENCHUFE HEMBRA SUPER 2B+T MARFIL KALOP |
$ 629,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.290
|
$ 6.290
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.110
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.191
|
|
$ 51.301
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.