|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2085-147-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-9-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2085-9-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.226-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
|
Comuna |
Traiguén
|
|
Impuesto |
15675 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
creatividad positiva |
|
Razón Social |
NATALIA ISABEL URRUTIA BRIONES
|
|
R.U.T. |
13.104.336-8 |
|
Sucursal |
creatividad positiva |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152514
| Contenedores de desechos odontológicos o accesorios | 30 | Unidad | cajas de desechos cortopunzantes de 2.5 litros plasticas, marcadas de color amarillo, indicar , marca, procedencia y cualquier otro dato que permita mejor adjudicar | Cajas Cortopunzantes 2,8 litros amarillas, plástica, marca ESTRA, Colombia, Cierre con seguirdad, estampado "REsiduos Especiales" |
$ 2.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.500
|
$ 82.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.675
|
|
$ 98.175
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.