Orden de Compra. Nº2085-1555-CM18 "COMPRA UNIDAD MANTENCION (RODRIGO RUIZ RODRIGO) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-1555-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UNIDAD MANTENCION (RODRIGO RUIZ RODRIGO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 821 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 20044
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
2239-10-LP12
Espátulas2 (918161 )LLANA HELA 280 X 130 MM L280 933161(918161) LLANA HELA 280 X 130 MM L280; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo1 (990524 )TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES 1007682(990524) TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
11111501
2239-10-LP12
Tierra1 (959773 )TIERRA COLOR QUIMICA UNIVERSAL ROJO PRIMERA BOLSA 1 KG 976773(959773) TIERRA COLOR QUIMICA UNIVERSAL ROJO PRIMERA BOLSA 1 KG; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
27112801
2239-10-LP12
Brocas2 (1018365 )BROCA ALPEN BROCA CONCRETO 8 MM 1038432(1018365) BROCA ALPEN BROCA CONCRETO 8 MM; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
46171501
2239-10-LP12
Candados4 (1221868 )CANDADO ODIS 140 STANDARD (40 MM) 40 MM 1247889(1221868) CANDADO ODIS 140 STANDARD (40 MM) 40 MM; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado1 (971398 )CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 3” 3” 988548(971398) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 3” 3”; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814 $ 814
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire10 (986305 )MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS 1002635(986305) MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 105.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.044
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.