Orden de Compra. Nº2085-1557-CM18 "COMPRA UNIDAD MANTENIMIENTO ( LUVELY)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-1557-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UNIDAD MANTENIMIENTO ( LUVELY)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 823 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 10304
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101508
2239-10-LP12
Cortadoras1 (1368585 )SERRUCHO BAHCO UNIVERSAL D/ TEMPLADO NP-22-U UNIDAD 1395118(1368585) SERRUCHO BAHCO UNIVERSAL D/ TEMPLADO NP-22-U UNIDAD; Código: 011228011; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
40142310
2239-10-LP12
Tapa de tubería10 (1300428 )CODO BRONCE TAUMM SO-SO 3/4 X 1/2 UNIDAD 1326430(1300428) CODO BRONCE TAUMM SO-SO 3/4 X 1/2 UNIDAD; Código: 011010041; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura10 (1548902 )DISCO BOSCH MULTICONSTRUCCION 7 1,6 MM UNIDAD 1550784(1548902) DISCO BOSCH MULTICONSTRUCCION 7 1,6 MM UNIDAD; Código: 011120044; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos1 (982380 )ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900(982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: 011701000; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.727 $ 12.727
Total Neto $ 54.777
Descuento $ 548
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.304
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.