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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-252-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-23-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2085-23-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
401375 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
135158992 |
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Razón Social |
FREDY ARIEL LILLO SANDOVAL
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R.U.T. |
13.515.899-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
135158992 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40151522
| Bombas de ósmosis inversa | 1 | Unidad | Item A: Mantenimiento preventivo y correctiva de plantas de aguas por ósmosis inversa y análisis químicos, bacteriológicos, endotoxinas de la planta de aguas y estanques almacenadores de aguas potable.
Insumos para planta de osmosis inversa (sal industri | SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO EN TRATAMIENTO DE GUAS PURIFICADAS Y DURAS |
$ 2.112.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.112.500
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$ 2.112.500
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Total Neto
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$ 2.112.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 401.375
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$ 2.513.875
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.