Orden de Compra. Nº2085-367-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-10-LQ22 CONVENIO DE SER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-367-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-10-LQ22 CONVENIO DE SER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 1653000
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMANCAY SPA
Razón Social AMANCAY SPA
R.U.T. 76.521.145-k
Sucursal AMANCAY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadMONTO SERVICIO DE ASEO MENSUAL NETO PARA EL HOSPITAL DE TRAIGUÉN, QUE CONTEMPLE TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.VALOR NETO MENSUAL $ 8.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700.000 $ 8.700.000
Total Neto $ 8.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.653.000
TOTAL OC $ 10.353.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.