Orden de Compra. Nº2085-418-SE25 "Insumos Convenio de dialisis"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-418-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Convenio de dialisis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 230280
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142512
Agujas de fístula1500Unidad no definidaAGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA C/OJO 15LINEA N°2: AGUJA P/FISTULA ARTERIOVENOSA C/OJO 15 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
51191906
Solución de rehidratación oral15Unidad no definidaSAL INDUSTRIAL TIPO HOJUELAS, SIN YODO PARA ABLANDADOR DE AGUA. Saco 25 kilosSAL INDUSTRIAL TIPO HOJUELAS, SIN YODO PARA ABLANDADOR DE AGUA. Saco 25 kilos $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante20UnidadDESINFECTANTE PARA MAQUINA DE DIALISIS AC. CITRICO (TIPO CITROESTERIL) PARA DESINFECCIÓN Y DESINCRUSTACIÓN POR CALOR EN MAQUINA HEMODIALISIS BIDON 5 LITROSLINEA N° 12: DESINFECTANTE PARA MAQUINA DE DIALISIS AC. CITRICO (TIPO CITROESTERIL) PARA DESINFECCIÓN Y DESINCRUSTACIÓN POR CALOR EN MAQUINA HEMODIALISIS BIDON 5 LITROS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.212.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.280
TOTAL OC $ 1.442.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.