Orden de Compra. Nº2085-476-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE2COMPRA UNIDAD MANT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-476-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE2COMPRA UNIDAD MANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1820
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 68979,31
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA ILLANES
Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA
R.U.T. 76.181.489-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BARRACA ILLANES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaARENAARENA $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaCEMENTO BIO BIO SACO 25 KILOSCEMENTO BIO BIO SACO 25 KILOS $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.452
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaGRAVILLA LAVADAGRAVILLA LAVADA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaSikagrout 212 saco 25 kg SikaSikagrout 212 saco 25 kg Sika $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaPUERTA PINO 2X0.85PUERTA PINO 2X0.85 $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaCERESTAIN ROBLE GLCERESTAIN ROBLE GL $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE AGUA SOQUINA TINETA AC102ESMALTE AGUA SOQUINA TINETA AC102 $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaPASTA MURO TAJAMAR EXT. A-01 TINETA 25KGSPASTA MURO TAJAMAR EXT. A-01 TINETA 25KGS $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaCALORKOTE ALUMINIO 280CC CERESITACALORKOTE ALUMINIO 280CC CERESITA $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 363.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.979
TOTAL OC $ 432.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.