Orden de Compra. Nº2085-588-SE19 "COMPRA COMPLEMENTARIA PAGO FACTURA 726156"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-588-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMPLEMENTARIA PAGO FACTURA 726156
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-57-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1203
Usuario SIGFE msmendez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 3211,19
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1UnidadORDEN COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA 726156 POR ORDEN DECOMPRA 2085--559-SE19 POR UN MONTO DE $20112 POR EMITIR ORDEN DE COMPRA ANTERIOR CON ERROR EN SUMATORIA Y NO COINCIDIR CON FACTURA.ORDEN COMPLEMENTARIA PARA PAGO DE FACTURA ELECTRÓNICA 726156 POR ORDEN DECOMPRA 2085--559-SE19 POR UN MONTO DE $20112 POR EMITIR ORDEN DE COMPRA ANTERIOR CON ERROR EN SUMATORIA Y NO COINCIDIR CON FACTURA. $ 16.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.901 $ 16.901
Total Neto $ 16.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.211
TOTAL OC $ 20.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.