Orden de Compra. Nº2085-726-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-16-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-726-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-16-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-16-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 112081
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATOR LABORATORIOS RAFFO S AIOS RAFFO S.A
Razón Social LABORATORIOS RAFFO S A
R.U.T. 96.617.060-3
Sucursal LABORATOR LABORATORIOS RAFFO S AIOS RAFFO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181749
Furoato de mometasona140UnidadMOMETASONA SOL. NASAL 50 MCG/DODimuxon: Mometasona Furoato 0.05%. Suspensión para inhalación nasal. Presentación en frasco por 140 Dosis. Registro ISP: F-22780-16, Vencimiento: 31.12.2020. Despacho en 2 días previa aceptación OC, a costo proveedor. Monto mínimo de despacho 250.000 + IV $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.900 $ 389.900
51191906
Solución de rehidratación oral1000UnidadSAL REHIDRATACION ORAL 90 MEQ SODIO SOBRE P / PREPARAR 1.000 MLNATIK 90 MEQ: Sales Rehidratantes. Adulto. Presentación en estuche x 25 sobres. Cada sobre rinde 1lts. Sabor Natural. Registro ISP: F-22870-16, Vencimiento: 31.08.2023. Despacho en 2 días previa aceptación OC, a costo proveedor. Monto mínimo de despacho $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 589.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.081
TOTAL OC $ 701.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.