Orden de Compra. Nº2085-740-SE24 "COMPRA UNIDAD MANTENIMIENTO HOSPITAL TRAIGUÉN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-740-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UNIDAD MANTENIMIENTO HOSPITAL TRAIGUÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1796
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 84257,97
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas80Unidad no definidaAmpolletas Led luz fria 70 W MEGABRIGHTAmpolletas Led luz fria 70 W MEGABRIGHT $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
39101608
Focos cialiticos3Unidad no definida CAJAS CHUQUI MEC CAJAS CHUQUI MEC $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595 $ 2.595
39101608
Focos cialiticos10Unidad no definidaCANALETA ELECTRICA AUTOADHESIVA 20*40 BLANCA LEGRANDCANALETA ELECTRICA AUTOADHESIVA 20*40 BLANCA LEGRAND $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
60104904
Kits de electricidad10Unidad no definidaCONDUIT DUFLEX NARANJA 16MM M/L (25MT ROLLO) MECCONDUIT DUFLEX NARANJA 16MM M/L (25MT ROLLO) MEC $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
60104904
Kits de electricidad4Unidad no definidaCONECTOR MACHO 25MM M&HCONECTOR MACHO 25MM M&H $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228
60104904
Kits de electricidad200Unidad no definidaTUBO LED T8 10W 6500K REEMPLAZOTUBO LED T8 10W 6500K REEMPLAZO $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.800 $ 342.800
Total Neto $ 443.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.258
TOTAL OC $ 527.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.