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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-769-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS URGENTES PARA UCP Y SEDILE AGOSTO 2016,DESDE 2085-25-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2085-25-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
15381,697479864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2016 |
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Proveedor |
Magali Cantergiani H |
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Razón Social |
MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ
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R.U.T. |
8.202.465-4 |
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Sucursal |
Magali Cantergiani H |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 11 | Unidad no definida | LECHE 26% MATERIA GRASA: 10 KILOS | LECHE CALO INST 26% M/G 900 GRS |
$ 4.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.532
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$ 48.529
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 16 | Unidad no definida | ESPIRALES: 16 PAQUETES | ESPIRALES CAROSSI 400 GR |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.736
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$ 8.739
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 12 | Unidad no definida | SALSA DE TOMATES : 12 PAQUETES | SALSA DE TOMATES DOÑA CLARA 200 GRS |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.529
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 12 | Unidad no definida | ACEITE: 12 LITROS | ACEITE CHEF VEGETAL 1 LITRO |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.160
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$ 20.158
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Total Neto
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$ 80.956
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.382
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$ 96.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.