Orden de Compra. Nº2085-923-SE16 "Lacteos Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-923-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Lacteos Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-25-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 30414,3502041
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Cantergiani H
Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ
R.U.T. 8.202.465-4
Sucursal Magali Cantergiani H
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla250UnidadLECHE DESCREMADA 200 CCLECHE DESCREMADA 200 CC $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.750 $ 62.815
50131701
Leche o productos de mantequilla160Unidad no definidaLECHE VAINILLA 200 CCLECHE VAINILLA 200 CC $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.681
50131801
Queso natural8UnidadMANTEQUILLA 160 GRMANTEQUILLA 160 GR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
93131608
Servicios de suministro de alimentos160UnidadYOGHURT LIGHT, 146 UNIDADES DISTINTOS SABORESYOGHURT COLUN VASO CEREZA LIGHT 152 GRS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.546
93131608
Servicios de suministro de alimentos60Unidad no definidaYOGHURT BATIDO 80 UNIDADES DISTINTOS SABORESYOGHURT COLUN VASO CEREZA 125 GRS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.067
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definidaMANTEQUILLA 5 KGSMANTEQUILLA C/SAL 250 GRS COLUN $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
93131608
Servicios de suministro de alimentos12Unidad no definidaMANJAR POTE 200 GRMANJAR POTE 200 GR $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
Total Neto $ 160.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.414
TOTAL OC $ 190.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.