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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-975-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2085-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
8175,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ariel Viveros Muñoz |
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Razón Social |
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
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R.U.T. |
6.703.856-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ariel Viveros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60106108
| Materiales de enseñanza de seguridad y riesgo | 3 | Unidad no definida | ÍTEM 1240 UNI ROLLO CINTA PELIGRO 350 MTS
| ÍTEM 1240 UNI ROLLO CINTA PELIGRO 350 MTS
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$ 5.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.102
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$ 15.102
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31201518
| Cinta conductor de electricidad | 5 | Unidad no definida | ítem 93 UNI ENCHUFE DOBLE 10A EMBUTIDO MARISIO
| ítem 93 UNI ENCHUFE DOBLE 10A EMBUTIDO MARISIO
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$ 2.507,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.535
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$ 12.535
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31201518
| Cinta conductor de electricidad | 30 | Unidad no definida | ÍTEM 136 UNI "MOLDURA ELECTRICA 20X10X2MTS.COMPEXS
(Canaleta)"
| ÍTEM 136 UNI "MOLDURA ELECTRICA 20X10X2MTS.COMPEXS
(Canaleta)"
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$ 513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.390
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$ 15.390
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Total Neto
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$ 43.027
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.175
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$ 51.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.