Orden de Compra. Nº2085-975-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-975-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2085-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1926
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 8175,13
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106108
Materiales de enseñanza de seguridad y riesgo3Unidad no definidaÍTEM 1240 UNI ROLLO CINTA PELIGRO 350 MTS ÍTEM 1240 UNI ROLLO CINTA PELIGRO 350 MTS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102
31201518
Cinta conductor de electricidad5Unidad no definidaítem 93 UNI ENCHUFE DOBLE 10A EMBUTIDO MARISIO ítem 93 UNI ENCHUFE DOBLE 10A EMBUTIDO MARISIO $ 2.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.535 $ 12.535
31201518
Cinta conductor de electricidad30Unidad no definidaÍTEM 136 UNI "MOLDURA ELECTRICA 20X10X2MTS.COMPEXS (Canaleta)" ÍTEM 136 UNI "MOLDURA ELECTRICA 20X10X2MTS.COMPEXS (Canaleta)" $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
Total Neto $ 43.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.175
TOTAL OC $ 51.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.