Orden de Compra. Nº2086-1053-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-175-R111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-1053-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-175-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2086-175-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 17588,3
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 783875101
Razón Social SOC GALLEGOS Y RODRIGUEZ LIMITADA
R.U.T. 78.387.510-1
Sucursal 783875101
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores5UnidadRECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG.-RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG.- $ 18.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.570 $ 92.570
Total Neto $ 92.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.588
TOTAL OC $ 110.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.