Orden de Compra. Nº2086-1069-SE10 "Compra de material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-1069-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LEONARDO GUZMAN 0705
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 661,0062
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alberto rangel guiza
Razón Social ALBERTO ENRIQUE RANGEL GUIZA
R.U.T. 7.099.409-7
Sucursal alberto rangel guiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso3UnidadPapel aluzaPapel aluza $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479
Total Neto $ 3.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661
TOTAL OC $ 4.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.