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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2086-175-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-2-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2086-2-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
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R.U.T. |
61.606.203-4 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA S/N |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
24859,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-02-2014 |
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Proveedor |
Extintores R&C |
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Razón Social |
CLAUDIA LORENA GODOY ARAYA
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R.U.T. |
15.016.957-7 |
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Sucursal |
Extintores R&C |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | RECARGA EXTINTOR CO2 DE 6 KGRS. | Mayor detalle en anexos adjuntos. |
$ 28.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.400
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$ 56.400
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 4 KGRS. | Mayor detalle en anexos adjuntos. |
$ 5.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.560
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$ 5.560
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46191601
| Extintores | 7 | Unidad | RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 6 KGRS. | Mayor detalle en anexos adjuntos. |
$ 8.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.380
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$ 58.380
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 2 KGRS. | Mayor detalle en anexos adjuntos. |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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Total Neto
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$ 130.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.860
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$ 155.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.