Orden de Compra. Nº2086-1795-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-256-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-1795-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-256-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2086-256-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 51904,2
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos500Unidadelectrodos p/electrocardiograma  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42142507
Agujas mariposa300Unidadequipos infusion venosa g21 mariposa.equipos infusion venosa g21 mariposa. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.150
42142507
Agujas mariposa500Unidadequipo inf. intrav. nº23 scalp veinequipo inf. intrav. nº23 scalp vein $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.250
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario100Unidadbolsa recolectora orina pediatrica 100 mlbolsa recolectora orina pediatrica 100 ml $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos2000Unidadequipo administración soluciones adultosequipo administración soluciones adultos $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona216Unidadalcohol etilico 70 gradosalcohol etilico 70 grados $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
Total Neto $ 273.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.904
TOTAL OC $ 325.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.