Orden de Compra. Nº2086-287-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-26-R116"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-287-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-26-R116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2086-26-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 23940
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTIVAL
Razón Social DANIEL ALEJANDRO PARRA MORALES
R.U.T. 15.069.725-5
Sucursal PLASTIVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1800UnidadBolsas transparentes sin asa de 50x60 cmBolsas transparentes 50x60 cm, material virgen, flete pagado, despacho 48 hr $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.940
TOTAL OC $ 149.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.