|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2086-39-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-24-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2086-24-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
|
|
R.U.T. |
61.606.203-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Santa Rosa S/N° |
|
Comuna |
Tocopilla
|
|
Impuesto |
88725,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santa Rosa S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-12-2024 |
|
|
|
Proveedor |
INCATEX |
|
Razón Social |
INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.404.809-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INCATEX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 6 | Unidad | Sillas auditorio Tapiz ecocuero | SILLA AUDITORIO TAPIZADA, ESTRUCTURA METALICA REFORZADA, TAPIZ ECOCUERO EN ASIENTO Y RESPALDO |
$ 22.546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.276
|
$ 135.276
|
56101504
| Sillas | 20 | Unidad | Sillas plegables de polipropileno | SILLA PLEGABLE CUBIERTA POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METALICA REFORZADA, COLOR BLANCO |
$ 16.585,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 331.700
|
$ 331.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 466.976
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.725
|
|
$ 555.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.