Orden de Compra. Nº2086-421-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-40-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-421-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-40-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2086-40-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LEONARDO GUZMAN 0705
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 4031,99
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA FAVORITA
Razón Social MARGARITA INOCENCIA OLGUIN MUNOZ
R.U.T. 8.274.415-0
Sucursal LA FAVORITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidadconsumode verduras y frutasconsumode verduras y frutas $ 21.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.221 $ 21.221
Total Neto $ 21.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.032
TOTAL OC $ 25.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.