Orden de Compra. Nº2086-513-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2086-143-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tocopilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-513-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2086-143-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSTALACIÓN DE 15 PUNTOS DE RED ELECTRICA, PARA COMPUTADORES, CON CAJAS TRIPLES, ALAMBRE NYA 1.5, CANALETA TIPO ALEGRÁN, CADA UNO PROTEGIDOS CON AUTOMATICO MAGNETO TERMICO DE 10 AMP. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 30.04.07 DE 09.00 A 16.00 HRS. OBRA VENDIDA
Proveniente de Licitación 2086-143-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social Hospital Tocopilla
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tocopilla
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna -1
Impuesto 131909,4
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RONALDO JORGE ALVAREZ TAPIA
R.U.T. 4.681.758-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica15UnidadInstalación o servicio de sistemas de energía eléctricaINTALACIÓN ELÉCTRICA DE 15 PUNTOS TRIPLES, CONECTADOS A LA RED DE COMPUTADORES. CAJAS SCHUKI, ALAMBRE NYA 1,5, CANALETAS TIPO ALEGRÁN 20x10, MOD. DE PAGO CONTRA FACTURA A 30 DÍAS, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA DIA 30.04.07.- $ 46.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.260 $ 694.260
Total Neto $ 694.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.909
TOTAL OC $ 826.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.