|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2086-54-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RESOL.EX.Nº 025, 02.01.08.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
*ART.53 LETRA A DEL REAGLAMENTO DE LEY DE COMPRAS PUBLICAS.- |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Tocopilla |
|
Razón Social |
Hospital Tocopilla
|
|
R.U.T. |
61.606.203-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Tocopilla
|
|
R.U.T. |
61.606.203-4 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16473 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Marcia Gonzalez Tapia
|
|
R.U.T. |
12.141.979-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111701
| Baterías recargables | 3 | Unidad | Baterías recargables | BATERIAS PARA TRANSCEPTOR PORTATIL GP-300 MOTOROLA.- |
$ 28.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.700
|
$ 86.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.473
|
|
$ 103.173
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.