Orden de Compra. Nº2086-779-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-73-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-779-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-73-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2086-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna Tocopilla
Impuesto 23193,3
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2000UnidadGUANTE PROC. VINILO MEDIANO SIN POLVO834303 GUANTE EXAMEN VINILO TALLA M CAJAx100 MARCA ALLFINE MUNCARE Venc. Marz. 2019 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 23.200
42132205
Guantes quirúrgicos600UnidadGUANTES QUIRURGICOS N°8 ESTERIL PAR182074 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 8 MARCA ADVENTA MUNCARE CAJA X50 PARES PAR Venc. Oct. 2018 $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
42142507
Agujas mariposa200UnidadEQUIPO INFUSION VENOSA G19 (MARIPOSA)834082 SCALP VEIN MARIPOASA 19Gx34 MARCA CHANNELMED CAJAX100 Venc. Jul. 2018 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
42231701
Tubos nasogástricos30UnidadSONDA ALIMENTACION NIÑO 6 FR274039 SONDA ALIMENTACIÓN 6 FR MARCA CONVATEC UNOMEDICAL Venc. Nov. 2018 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
Total Neto $ 122.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.193
TOTAL OC $ 145.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.