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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2086-779-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2086-73-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2086-73-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
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R.U.T. |
61.606.203-4 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA S/N |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
23193,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-07-2017 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2000 | Unidad | GUANTE PROC. VINILO MEDIANO SIN POLVO | 834303
GUANTE EXAMEN VINILO TALLA M CAJAx100 MARCA ALLFINE MUNCARE
Venc. Marz. 2019 |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 23.200
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 600 | Unidad | GUANTES QUIRURGICOS N°8 ESTERIL PAR | 182074
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 8 MARCA ADVENTA MUNCARE CAJA X50 PARES PAR
Venc. Oct. 2018 |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.800
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$ 88.800
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42142507
| Agujas mariposa | 200 | Unidad | EQUIPO INFUSION VENOSA G19 (MARIPOSA) | 834082
SCALP VEIN MARIPOASA 19Gx34 MARCA CHANNELMED CAJAX100
Venc. Jul. 2018 |
$ 31,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.200
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$ 6.200
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42231701
| Tubos nasogástricos | 30 | Unidad | SONDA ALIMENTACION NIÑO 6 FR | 274039
SONDA ALIMENTACIÓN 6 FR MARCA CONVATEC UNOMEDICAL
Venc. Nov. 2018 |
$ 129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.870
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$ 3.870
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Total Neto
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$ 122.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.193
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$ 145.263
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.