Orden de Compra. Nº2086-977-R107 "Fact.Nº 03967, 31.07.07."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tocopilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2086-977-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Fact.Nº 03967, 31.07.07.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ART.53 LETRA A DEL REAGLAMENTO DE LEY DE COMPRAS PUBLICAS.- (NORMALIZACION DE COMPRA YA REALIZADA).-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Tocopilla
Razón Social Hospital Tocopilla
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tocopilla
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N
Comuna -1
Impuesto 15133,5
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA AGROLAND LIMITADA
R.U.T. 77.865.860-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191507
Repelentes para pájaros1UnidadRepelentes para pájarosREPELENTES PARA AYUNTAR PALOMAS, 750 ML Y 4 LITROS.- $ 79.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.650 $ 79.650
Total Neto $ 79.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.134
TOTAL OC $ 94.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.